Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000249
30.09.2012Slovak Telekom, a.s.internet+pevná linkia71.34  Detail
Faktúra
2012000254
30.09.2012Fajapotraviny ŠJ45.56  Detail
Faktúra
2012000264
30.09.2012Fajapotraviny ŠJ33.28  Detail
Faktúra
2012000265
30.09.2012Fajapotraviny ŠJ23.76  Detail
Faktúra
2012000271
27.09.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ7.28  Detail
Faktúra
2012000275
25.09.2012VESTAM, s.r.o.vykonané stavebné práce "yBytový dom 17 b.j."83193.43  Detail
Faktúra
2012000268
24.09.2012Fajapotraviny ŠJ24.89  Detail
Faktúra
2012000215
15.09.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail
Faktúra
2012000216
15.09.2012PORADCA ŽilinaPoradca 2013, zákony 2013...28.40  Detail
Faktúra
2012000242
15.09.2012HISPA SK s.r.o.potraviny ŠJ57.30  Detail
Faktúra
2012000247
15.09.2012Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky287.38  Detail
Faktúra
2012000248
15.09.2012Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky74.16  Detail
Faktúra
2012000224
10.09.2012SPP a.s.zálohová platby plyn 01.08. - 31.08.348.00  Detail
Faktúra
2012000184
01.09.2012A.S.A.Trnava,spol s.r.o.vývoz komunálneho odpadu445.41  Detail
Faktúra
2012000185
01.09.2012JUNASTAV s.r.o.zámková dlažba - ihrisko9.60  Detail
Faktúra
2012000186
01.09.2012KOVAPLET s.r.o.zajačie pletivo217.50  Detail
Faktúra
2012000196
01.09.2012ALAS Slovakia, s.r.o.betón + doprava296.59  Detail
Faktúra
2012000210
01.09.2012Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné1745.89  Detail
Faktúra
2012000176
31.08.2012Ing. Viera KARÁDYOVÁpríprava vyraďovacieho konania - škartácia250.00  Detail
Faktúra
2012000221
30.08.2012Radovan Lapšanskýpráce 215/274.70  Detail

263 / 275