Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Zmluva
10.08.2018Environmentálny fondZmluva o poskytnutí dotácie100000.00NáhľadDetail
Faktúra
2018000168
01.08.2018SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina46.00  Detail
Faktúra
2018000177
01.08.2018ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 215 - III.Q.201841.13  Detail
Faktúra
2018000179
01.08.2018ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ - 05/2018109.26  Detail
Faktúra
2018000180
01.08.2018ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 204 - III.Q.2018100.86  Detail
Faktúra
2018000182
01.08.2018FIRE systemDHZ - zásahová obuv + odev - z dotácií1532.00  Detail
Faktúra
2018000189
01.08.2018Nikolas Vašekasfalt - oprava cesty + práca1800.00  Detail
Faktúra
2017000160
25.07.2018CS, s.r.o.cesta "Na Vŕšku"13865.69  Detail
Faktúra
2018000035
25.07.2018ELPOS mont, s.r.o.oprava a údržba VO695.98  Detail
Faktúra
2018000105
25.07.2018JUDr. Darina Kurňavováprávne služby767.74  Detail
Faktúra
2018000130
25.07.2018Mesíček Stanislavkanalizácia - MŠ632.88  Detail
Faktúra
2018000140
25.07.2018BTPS s.r.o.BOZP60.00  Detail
Faktúra
2018000154
25.07.2018Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné - cintorín33.23  Detail
Faktúra
2018000157
25.07.2018Ondrej Bohuš - ELOSoprava mixérov - ŠJ MŠ48.00  Detail
Faktúra
2018000161
25.07.2018FLORIAN, s.r.o.všeobecný materiál - DHZ - z dotácií772.44  Detail
Faktúra
2018000164
25.07.2018LittleLane, a.s.PC3 - Cestička do školy118.00  Detail
Faktúra
2018000165
25.07.2018THT Slovensko s.r.o.oprava hasičského vozidla CAS K25 L101970.80  Detail
Faktúra
2018000170
25.07.2018T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka109.10  Detail
Faktúra
2018000171
25.07.2018Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ548.55  Detail
Faktúra
2018000184
25.07.2018Edenred Slovakia s.r.o.stravné lístky247.20  Detail

161 / 282