Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2019000106
13.05.2019FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu608.62  Detail
Faktúra
2019000107
13.05.2019Záhradníctvo BEGAstrihanie stromov90.00  Detail
Faktúra
2019000108
13.05.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ - 03/2019176.18  Detail
Faktúra
2019000109
13.05.2019Jozef Šušelplošina - oprava VO179.30  Detail
Faktúra
2019000111
13.05.2019Jozef Šušelplošina - demontáž vianočného osvetlenia219.80  Detail
Faktúra
2019000112
13.05.2019ELPOS mont, s.r.o.oprava VO1421.38  Detail
Faktúra
2019000117
13.05.2019TicketService, s.r.o.stravné lístky494.40  Detail
Faktúra
2019000119
13.05.2019Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ26.71  Detail
Faktúra
2019000120
13.05.2019Tomáš Kriškopotraviny - ŠJ483.70  Detail
Zmluva
29.04.2019Róbert OstrížKúpno-predajná zmluva na predaj pozemku0.00NáhľadDetail
Zmluva
39 143
13.04.2019DPO SRzmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR3000.00NáhľadDetail
Faktúra
2019000047
08.04.2019CS, s.r.o.vypracovanie GP na oddelenie pozemku420.00  Detail
Faktúra
2019000049
08.04.2019SOZASOZA - licencia za verejné používanie autorských diel - RR20.40  Detail
Faktúra
2019000054
08.04.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží39.29  Detail
Faktúra
2019000055
08.04.2019ZMO, región JE Jaslovské Bohuniceslužobná cesta - starosta obce900.00  Detail
Faktúra
2019000059
08.04.2019BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 02/201960.00  Detail
Faktúra
2019000060
08.04.2019FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu1418.94  Detail
Faktúra
2019000066
08.04.2019EKOSTAvypracovanie PD - kanalizácia - skutočné vyhotovenie280.00  Detail
Faktúra
2019000067
08.04.2019Office Depot s.r.o.kancelárske potreby36.23  Detail
Faktúra
2019000069
08.04.2019Andrej Lechovičopravy a údržby bytové domy 213,214,215228.00  Detail

153 / 289