Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9893877.39 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2012000238
08.11.2012Ľuboš Behúlmaľovanie MŠ155.50  Detail
Faktúra
2012000239
08.11.2012Ľuboš Behúlmaľovanie bytu č. 215/686.00  Detail
Faktúra
2012000244
08.11.2012ZSE energetika a.s.elektrina-17bj 09/2012125.77  Detail
Faktúra
2012000245
08.11.2012SPP a.s.zálohová platby plyn 01.09. - 30.09.474.00  Detail
Faktúra
2012000246
08.11.2012Mesíček Stanislavmontáž prípojky+vš.služby208.17  Detail
Faktúra
2012000322
08.11.2012Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky355.36  Detail
Faktúra
2012000306
07.11.2012Slovak Telekom a.s.služobný mobil118.24  Detail
Faktúra
2012000308
07.11.2012FAJApotraviny - ŠJ12.56  Detail
Faktúra
2012000315
06.11.2012Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka69.97  Detail
Faktúra
05.11.2012VESTAM, s.r.o.vykonané stavebné práce "yBytový dom 17 b.j."43929.97  Detail
Faktúra
2012000307
05.11.2012FAJApotraviny - ŠJ36.96  Detail
Faktúra
2012000292
02.11.2012Ing. Klaudia Hudecováprojekt skutočného vyhotovenia - 17 b.j.50.00  Detail
Faktúra
2012000311
31.10.2012COOP Jednotapotraviny - ŠJ14.88  Detail
Faktúra
2012000312
31.10.2012COOP Jednotapotraviny - ŠJ653.27  Detail
Faktúra
2012000267
30.10.2012Slovak Telekom, a.s.služobný mobil114.73  Detail
Faktúra
2012000310
30.10.2012HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ47.57  Detail
Faktúra
2012000280
28.10.2012ZSE Energia, a.s.elektrina - zálohová platba125.77  Detail
Faktúra
2012000294
25.10.2012AG FOODS s.r.o.potraviny-ŠJ30.20  Detail
Faktúra
2012000295
20.10.2012FAJApotraviny - ŠJ17.28  Detail
Faktúra
2012000257
15.10.2012Lindstrom, s.r.o.prenájom a pranie rohoží14.21  Detail

258 / 272