Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2013000089
01.07.2013A.S.A. s.r.o. Trnava spol.zneškodnenie odpadu + zvoz833.75  Detail
Faktúra
2013000143
01.07.2013SPP a.s.zálohová platba 06/2013268.00  Detail
Faktúra
2013000149
01.07.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ32.59  Detail
Faktúra
2013000148
26.06.2013ZSE Energia, a.s.vyúčtovanie VO56.27  Detail
Faktúra
2013000154
26.06.2013EKOSTA - Jurenková Alenavypracovanie projektovej dokumentácie - kanalizačná prípojka KD a posilňovňa802.00  Detail
Faktúra
2013000138
25.06.2013Presentas s.r.o.Tričká DHZ Košolná87.00  Detail
Faktúra
2013000150
25.06.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ26.64  Detail
Faktúra
2013000144
20.06.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ54.96  Detail
Faktúra
2013000146
17.06.2013Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka73.15  Detail
Faktúra
2013000066
13.06.2013Rastislav Hrabárikizolačné práce na KD980.00  Detail
Faktúra
2013000135
12.06.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ36.72  Detail
Faktúra
2013000137
10.06.2013COOP Jednotapotraviny - ŠJ640.22  Detail
Faktúra
2013000132
06.06.2013Slovak Telekom a.s.služobné mobily79.02  Detail
Faktúra
2013000136
06.06.2013Gašparík - mäsovýrobapotraviny - ŠJ47.16  Detail
Faktúra
2013000141
05.06.2013Vaša stravovacia s.r.o.stravné lístky129.78  Detail
Faktúra
2013000101
04.06.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží10.50  Detail
Faktúra
2013000118
04.06.2013Mgr. art. Eduard GurtlerDVD pomôcky12.99  Detail
Faktúra
2013000130
04.06.2013Lidstrom s.r.o.prenájom a pranie rohoží15.10  Detail
Faktúra
2013000128
03.06.2013HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ62.45  Detail
Faktúra
2013000055
28.05.2013ALLTEK PRINT, s.r.o.tlačivá k daniam33.44  Detail

250 / 275