Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 9920010.70 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2014000248
13.11.2014Jozef Šušeloprava a údržba VO - prenájom plošiny127.00  Detail
Faktúra
2014000249
13.11.2014STIEFEL EUROCART s.r.o.učebné pomôcky - MŠ153.00  Detail
Faktúra
2014000250
13.11.2014STIEFEL EUROCART s.r.o.učebné pomôcky - MŠ16.50  Detail
Faktúra
2014000252
13.11.2014SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina239.00  Detail
Faktúra
2014000254
13.11.2014MUSICA LITURICA, s.r.o.hračky+pomôcky MŠ20.45  Detail
Faktúra
2014000257
13.11.2014KOROMPA, o.z.divadelné predstavenie350.00  Detail
Faktúra
2014000274
12.11.2014Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.poplatok za vyjadrenie k územnému konaniu40.02  Detail
Faktúra
2014000253
10.11.2014Slovak Telekom, a.s.služobné mobily186.98  Detail
Faktúra
2014000262
10.11.2014COOP Jednotapotraviny - ŠJ532.38  Detail
Faktúra
2014000261
06.11.2014Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ29.09  Detail
Zmluva
03.11.2014Michal dekan DELTA pluszmluva o dielo - kamerový systém9600.00NáhľadDetail
Faktúra
2014000246
03.11.2014HISPA SK s.r.o.potraviny - ŠJ23.96  Detail
Faktúra
2014000251
03.11.2014COOP Jednotačistice prostriedky - MŠ ŠJ48.36  Detail
Faktúra
2014000255
03.11.2014EDITORES, s.r.o.knihy MŠ179.00  Detail
Faktúra
2014000256
03.11.2014EDITORES, s.r.o.knihy MĽK255.00  Detail
Faktúra
2014000260
30.10.2014ZIPPA spol. s r.o.energokanál 155 Ks1719.52  Detail
Faktúra
2014000258
28.10.2014KIČÍN - ELEKTRONIK SERVISoprava anténneho systému - 204300.00  Detail
Faktúra
2014000259
28.10.2014Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky424.36  Detail
Faktúra
2014000223
27.10.2014Doprava a mechanizmy, s.r.o.úprava VP - Vlčie Jamy - buldozér1172.40  Detail
Faktúra
2014000227
27.10.2014JURA audit s.r.o.audit za rok 2013600.00  Detail

227 / 275