Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10045080.95 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2017000209
22.08.2017Obec Malženicerefundácia za posudkovú činnosť 2016 2x30.00  Detail
Faktúra
2017000210
22.08.2017RAABE - Odborné nakladateľstvoEvaluácia v MŠ 06/201739.16  Detail
Faktúra
2017000211
22.08.2017Novplasta, s.r.o.plastové vrecia na separovaný odpad244.80  Detail
Faktúra
2017000212
22.08.2017SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina41.00  Detail
Faktúra
2017000213
22.08.2017BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 06/201760.00  Detail
Faktúra
2017000216
22.08.2017ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 213+214+VO - III.Q.2017261.61  Detail
Faktúra
2017000217
22.08.2017ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 215 - III.Q.201738.80  Detail
Faktúra
2017000218
22.08.2017ZSE Energia, a.s.zálohová platba - el. energia - TJ - III.Q.2017291.19  Detail
Faktúra
2017000219
22.08.2017ZSE Energie, a.s.zálohová platba - el. energia - 204 - III.Q.201794.98  Detail
Faktúra
2017000222
22.08.2017Ivan Sokolpreprava autobusom - JDS - Košolná-Banka pri Piešťanoch43.20  Detail
Faktúra
2017000223
22.08.2017ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy599.50  Detail
Faktúra
2017000224
22.08.2017ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 06/2017140.57  Detail
Faktúra
2017000225
22.08.2017ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 06/2017116.21  Detail
Faktúra
2017000226
22.08.2017Ľuboš Behúlmalovanie - OÚ564.80  Detail
Faktúra
2017000227
22.08.2017Ing. Ján Kyseľstatický posudok - budova skladu - náklady refundované v celej výške444.00  Detail
Faktúra
2017000228
22.08.2017FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu1042.05  Detail
Faktúra
2017000229
22.08.2017PYROTEX, s.r.o.všeobecný materiál - DHZ44.00  Detail
Faktúra
2017000234
22.08.2017Slovak Telekom, a.s.služobné mobily136.08  Detail
Objednávka
23/2017
22.08.2017Skanska SK a.s.asfaltová zmes 2 m30.00  Detail
Faktúra
2017000168
18.08.2017Radovan Lapšanskýstavebné práce - ihrisko1404.88  Detail

183 / 286