Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10041904.84 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2025000417
19.12.2025Signatech spol. s.r.o.Objímka57.81  Detail
Faktúra
2025000418
19.12.2025Stavdach s.r.o.Stavebný materiál - kaplnka657.41  Detail
Faktúra
2025000420
19.12.2025Stavdach s.r.o.Stavebný materiál - knižnica228.55  Detail
Faktúra
2025000421
19.12.2025ISA projekta s.r.o.VO - obnova KD615.00  Detail
Faktúra
2025000422
19.12.2025Slovenská pošta a.s.Predplatné MŠ24.84  Detail
Faktúra
2025000423
19.12.2025Slovenská pošta a.s.Predplatné MŠ11.82  Detail
Faktúra
2025000360
11.12.2025Tomáš KriškoPotraviny ŠJ906.56  Detail
Faktúra
2025000361
11.12.2025Gašparík - mäsovýroba, Róbert GašparíkPotraviny ŠJ86.68  Detail
Faktúra
2025000364
11.12.2025FCC Trnava s.r.o.Vývoz odpadu1610.11  Detail
Faktúra
2025000368
11.12.2025Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ45.44  Detail
Faktúra
2025000370
11.12.2025Jura Terra s.r.o.Zber šatstva140.22  Detail
Faktúra
2025000371
11.12.2025eGov Systems spol s.r.o.SMS info295.20  Detail
Faktúra
2025000372
11.12.2025BTPS s.r.o.BOZP PO61.50  Detail
Faktúra
2025000375
11.12.2025Lindstrom, s.r.o.Pranie a prenájom rohoží100.85  Detail
Faktúra
2025000376
11.12.2025Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina VO + Podbor + TJ749.11  Detail
Faktúra
2025000377
11.12.2025Energetika Slovensko, a.s.Vyúčtovanie - elektrina MŠ92.86  Detail
Faktúra
2025000380
11.12.2025Ovocie - zelenina, Baláž s.r.o.Potraviny ŠJ51.43  Detail
Faktúra
2025000383
11.12.2025Pilexim s.r.o.Spracovanie odpadu424.35  Detail
Faktúra
2025000384
11.12.2025Keltek s.r.o.Terénne úpravy184.50  Detail
Objednávka
číslo 18
08.12.2025Miroslav SmolekDodávka a montáž klimatizačných jednotiek0.00  Detail

8 / 286