Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10064029.07 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2023000267
25.09.2023Stanislav Vávrooprava SuperB650.00  Detail
Faktúra
2023000268
25.09.2023Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2023000269
25.09.2023JUDr. Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.právne služby130.60  Detail
Faktúra
2023000271
25.09.2023Radovan Lapšanskývstupná hala MŠ - oprava435.50  Detail
Faktúra
2023000272
25.09.2023BTPS s.r.o.oprava motorovej píly30.00  Detail
Faktúra
2023000275
25.09.2023Stanislav Mesíčekoprava zdravotechniky - MŠ606.12  Detail
Faktúra
2023000276
25.09.2023Ondrej Bohuš - ELOSoprava miestneho rozhlasu398.00  Detail
Faktúra
2023000277
25.09.2023Lindsrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží - OÚ25.49  Detail
Faktúra
2023000278
25.09.2023T-MAPY s.r.o.sumarizačná tabuľka daní298.80  Detail
Faktúra
2023000279
25.09.2023BESTRENT s.r.o.prenájom strojov - vibračný valec201.60  Detail
Faktúra
2023000280
25.09.2023JUDr. Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.právne služby130.60  Detail
Faktúra
2023000281
25.09.2023Slovak Telekom, a.s.služobné mobily143.33  Detail
Faktúra
2023000284
25.09.2023SPP, a.s.zálohová platba - plyn - PZ Dolina Košolná26.00  Detail
Faktúra
2023000285
25.09.2023Slovak Telekom, a.s.internet+pevná linka112.01  Detail
Faktúra
2023000287
25.09.2023ZSE Energia, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy1883.44  Detail
Faktúra
2023000288
25.09.2023BTPS s.r.o.výkon technika - BOZP + PO60.00  Detail
Faktúra
2023000289
25.09.2023Maquita s.r.o.učebné pomôcky - materská škola62.75  Detail
Faktúra
2023000290
25.09.2023FCC Trnava, s.r.o.vývoz KO861.75  Detail
Faktúra
2023000291
25.09.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - ihrisko355.10  Detail
Faktúra
2023000292
25.09.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO Podbor22.40  Detail

59 / 289