Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10011809.62 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2023000188
06.07.2023Ján Lechovičvýmena strešného okna + práce600.00  Detail
Faktúra
2023000191
06.07.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO255.54  Detail
Faktúra
2023000192
06.07.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - MŠ140.77  Detail
Faktúra
2023000193
06.07.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO Podbor20.60  Detail
Faktúra
2023000193
06.07.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO Podbor20.60  Detail
Faktúra
2023000194
06.07.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - ihrisko283.69  Detail
Faktúra
2023000195
06.07.2023ZSE Energia, a.s.elektrická energia - VO pri 21340.69  Detail
Faktúra
2023000196
06.07.2023ZSE Energia, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy1883.44  Detail
Faktúra
2023000199
06.07.2023JUDr. Darina Kurňavováprávne služby771.05  Detail
Faktúra
2023000200
06.07.2023BESTRENT s.r.o.prenájom strojov - plošina, kladivo vŕtacie, vrták, ...204.14  Detail
Faktúra
2023000201
06.07.2023Ekocharita Slovensko Slovenskuzber šatstva24.00  Detail
Faktúra
2023000204
06.07.2023ARTEA No1, spol. s.r.o.alukobondové tabule24.00  Detail
Faktúra
2023000205
06.07.2023ARTEA No1, spol. s.r.o.alukobondové tabule9.84  Detail
Faktúra
2023000212
06.07.2023Ticket Servise, s.r.o.stravné lístky746.76  Detail
Objednávka
12/2023
03.07.2023Jozef Hutárautobusová preprava - výlet - JDS0.00  Detail
Objednávka
13/2023
03.07.2023AUTO-IMPEX, spol. s.r.o.IVECO Daily - prehliadka vozidla, podvozku a čerpadla - DHZ0.00  Detail
Objednávka
11/2023
21.06.2023ToPTRANSvaňa+komponenty - fond opráv399.31  Detail
Faktúra
2023000173
19.06.2023Slovak Telekom, a.s.mobilné služby130.98  Detail
Faktúra
2023000180
19.06.2023TOPSET Solutions s.r.o.vydanie elektronickej pečate120.00  Detail
Zmluva
87052023
13.06.2023Nadácia SPPZmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadáciou SPP na zachovanie kultúrnych hodnôt0.00NáhľadDetail

57 / 281