Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10045080.95 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2017000298
25.10.2017FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu450.38  Detail
Faktúra
2017000286
20.10.2017ZSE Energie, a.s.elektrická energia - obecné budovy 10+11/2017812.88  Detail
Faktúra
2017000101
18.10.2017STAVDACH s.r.o.stavebný materiál - ihrisko3418.69  Detail
Faktúra
2017000281
18.10.2017Radovan Lapšanskýasfaltovanie cesty+zábradlie pred MŠ-maľovanie+osadenie poklopu pri bytovom dome...860.00  Detail
Faktúra
2017000285
18.10.2017Slovak Telekom, a.s.služobné mobily125.69  Detail
Faktúra
2017000278
12.10.2017Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.potraviny - ŠJ51.88  Detail
Faktúra
2017000279
12.10.2017Alica Autnerová - POTRAVINYpotraviny - ŠJ792.32  Detail
Faktúra
2017000280
12.10.2017Gastro-max, s.r.o.potraviny - ŠJ37.27  Detail
Faktúra
2017000095
09.10.2017Ľuboš Behúlmaliarske práce - ihrisko1177.62  Detail
Faktúra
2017000271
09.10.2017Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.vodné, stočné - KD+TJ+204+213-215+cintorín1072.97  Detail
Faktúra
2017000277
09.10.2017Vaša Slovensko, s.r.o.stravné lístky572.68  Detail
Faktúra
2017000258
02.10.2017BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 08/201760.00  Detail
Faktúra
2017000260
02.10.2017SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina67.00  Detail
Faktúra
2017000264
02.10.2017UNIASFALT s.ro.asfalt - oprava cesty390.88  Detail
Faktúra
2017000265
02.10.2017FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu - popl. mestu Trnava100.75  Detail
Faktúra
2017000266
02.10.2017ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ 08/201759.61  Detail
Faktúra
2017000267
02.10.2017ZSE Energie, a.s.elektrická energia - VO - 08/2017176.85  Detail
Faktúra
2017000268
02.10.2017ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy599.50  Detail
Faktúra
2017000270
02.10.2017FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu900.74  Detail
Faktúra
2017000273
02.10.2017Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží16.18  Detail

180 / 286