Vyhľadať     
Celková suma vybraných položiek: 10013788.44 EUR

Druh
Číslo
*Dátum 
zverejnenia
*PartnerPopis*Suma
v EUR s DPH
Dokument
Faktúra
2019000064
03.04.2019SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina409.00  Detail
Faktúra
2019000068
03.04.2019T-Com Slovak Telekom a.s.internet + pevná linka109.19  Detail
Faktúra
2019000070
03.04.2019Slovenská pošta a.s.včielka - predplatné - MŠ10.00  Detail
Faktúra
2019000073
03.04.2019ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy467.37  Detail
Faktúra
2019000078
03.04.2019Internet Mall Slovakia, s.r.o.rýchlovarná konvica19.80  Detail
Faktúra
2019000081
03.04.2019GASTRO-GALAXIdosky na krájanie - ŠJ MŠ57.10  Detail
Faktúra
2019000082
03.04.2019TicketService, s.r.o.stravné lístky494.40  Detail
Faktúra
2018000329
01.04.2019STAVDACH s.r.o.stavebný materiál - ihrisko + materská škola4172.96  Detail
Faktúra
2019000001
01.04.2019Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.vedenie účtu majiteľa CP za rok 2018432.00  Detail
Faktúra
2019000030
01.04.2019SLOVGRAModmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov ...38.40  Detail
Faktúra
2019000033
01.04.2019BTPS s.r.o.výkon technika BOZP - 01/201960.00  Detail
Faktúra
2019000034
01.04.2019Lindstrom, s.r.o.pranie a prenájom rohoží46.82  Detail
Faktúra
2019000035
01.04.2019SPP, a.s.zálohová platba - plyn - OÚ + PZ Dolina433.00  Detail
Faktúra
2019000037
01.04.2019ZSE Energie, a.s.zálohová platba - plyn - obecné budovy467.37  Detail
Faktúra
2019000038
01.04.2019ZSE Energie, a.s.elektrická energia - MŠ - 01/2019181.67  Detail
Faktúra
2019000039
01.04.2019ZSE Energie, a.s.elektrina - VO - 01316.78  Detail
Faktúra
2019000042
01.04.2019FCC Trnava, s.r.o.vývoz komunálneho odpadu559.32  Detail
Faktúra
2019000044
01.04.2019Michal Dekan - DELTA plusventilátory-kamerový systém233.04  Detail
Faktúra
2019000048
01.04.2019T&D Partners s.r.o.ionizér MŠ + montáž996.00  Detail
Faktúra
2019000050
01.04.2019Bednár Montáže, s.r.o.vodovodná + kanalizačná šachta551.00  Detail

148 / 282